Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Usaha Pada PT. Federal International Finance Cabang Lumajang

Penulis

  • Yoga Dwi Hermawan Institut Tekonologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Kata Kunci:

Pengendalian Internal, Piutang Usaha

Abstrak

Keberadaan sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan penyimpangan dari rencana yang ditetapkan. Sistem pengendalian internal mencangkup rencana organisasi dan semuametode serta cara-cara yang digunakan dalam perusahaan untuk mengamankanharta kekayaan perusahaan, mengecek kecermatan dan dapat dipercayanya data akuntansi, memajukan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakanyang telah ditetapkan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimanaSistem Pengendalian Internal Atas Piutang Usaha Pada PT.Federal International Finance Cabang Lumajang. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitianini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas piutang usaha pada PT.Federal International Finance Cabang Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua variabel yaitu sistim pengendalian internal dan piutang usaha. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas; sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya; dan karyawan mutunya sesuai dengan tanggung jawab,semuanya telah sesuai dengan sistem pengendalian internal. Sedangkan praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan sistem pengendalian internal. Prosedur penagihan piutang; pencatatan piutang; penghapusan piutang, semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Sedangkan resiko piutang belum sesuai karena belum menerapkan resiko tertanamnya modal. Kesimpulan 1) Sistem pengendalian internal secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, 2) piutang usaha secara keseluruhan belum berjalan dengan baik.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Yoga Dwi Hermawan, Institut Tekonologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Keberadaan sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan penyimpangan dari rencana yang ditetapkan. Sistem pengendalian internal mencangkup rencana organisasi dan semuametode serta cara-cara yang digunakan dalam perusahaan untuk mengamankanharta kekayaan perusahaan, mengecek kecermatan dan dapat dipercayanya data akuntansi, memajukan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakanyang telah ditetapkan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimanaSistem Pengendalian Internal Atas Piutang Usaha Pada PT.Federal International Finance Cabang Lumajang. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitianini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas piutang usaha pada PT.Federal International Finance Cabang Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua variabel yaitu sistim pengendalian internal dan piutang usaha. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas; sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya; dan karyawan mutunya sesuai dengan tanggung jawab,semuanya telah sesuai dengan sistem pengendalian internal. Sedangkan praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan sistem pengendalian internal. Prosedur penagihan piutang; pencatatan piutang; penghapusan piutang, semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Sedangkan resiko piutang belum sesuai karena belum menerapkan resiko tertanamnya modal. Kesimpulan 1) Sistem pengendalian internal secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, 2) piutang usaha secara keseluruhan belum berjalan dengan baik.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2023-10-16

Terbitan

Bagian

Articles